为深入贯彻落实上级行关于财务管理的工作要求,进一步提升内部管理水平,防范财务风险,农发行江西省赣州市信丰县支行于近期组织开展财务自查自纠专项工作,通过系统化、精细化的自查整改,推动财务管理向规范化、科学化方向迈进,为支行业务高质量发展筑牢根基。
高度重视,周密部署自查工作。常态化开展条线培训,进一步提升履职能力,该行并按照上级行最新自查通知要求,召开专题会议,组织业务骨干认真学习相关文件精神,明确自查范围、时间节点和责任分工,重点围绕费用报销、固定资产管理、集中采购等关键领域进行自查,确保自查工作全覆盖,无死角。
多措并举,推进自查走深走实。该行以近年来内外部检查发现的突出问题为着力点,强化对财会管理重点领域、关键环节的自查自纠力度。在自查过程中,信丰县支行坚持“刀刃向内、真实查改”的原则,采取“部门自查+交叉互查”的检查模式,确保问题查实产透。通过调阅会计凭证、出入库登记簿、集中采购、大额开支等相关资料进行逐笔费用核查,确保费用列支真实、合理、合规。
严抓整改,推动问题根源治理。该行针对在自查发现的问题,制定详细的整改方案,明确责任人、整改时限,并对问题整改情况进行跟踪、评估,确保整改工作取得实效;坚持问题导向,深入剖析问题根源;坚持举一反三,对同类问题进行随机抽查,把“当下改”与“长久立”有效结合,推深做实自查整改工作“后半篇文章”。
下一步,该行将全面检视自身存在的短板弱项,在抓常、抓细、抓长上狠下功夫,持续推进财会根源性治理,筑牢财务管理安全底线,助力全行高质量发展。
(通讯员:钟佩君)
【责任编辑:吴浩】